Сегодня в актовом зале БГУ им. К.Карасаева состоялось мероприятие по обсуждение проекта бюджета города Бишкек на 2017 год и прогноза на 2018-19 годы.
На мероприятии приняли участие депутаты Бишкекского городского кенеша, мэр г.Бишкек, руководители структурных подразделений г.Бишкек, представители НПО, СМИ и жители г.Бишкек.
Мероприятие прошло в формате "вопрос-ответ". Во время которых горожане задавали вопросы по освещению, подключения к канализации, ремонта межквартальных и внутридворовых дорог и другие.
На 2017 год доходы бюджета города Бишкек прогнозируются в сумме 8865,2 млн.сомов, что на 368,9 млн.сомов больше чем утвержденный бюджет 2016 года или же темп роста составляет 104,3%.
С 6 по 28 марта 2017 года, постоянная комиссия по бюджету и финансам горкенеша провела порядка 11 заседаний по рассмотрению расходной части бюджета, были рассмотрены сметы расходов более 75 учреждений и организаций финансируемых за счет средств местного бюджета.
Структура доходной части бюджета города Бишкек выглядит следующим образом:
Таблица №1 (тыс.сом)
№ п/п |
Наименование доходов |
2016 год |
2017 год |
||
|
|
Утв. |
проект |
откл к утв. |
в % |
1 |
Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом |
2 538 300,0 |
2 245 500,0 |
-292 800,0 |
88,5% |
2 |
Единый налог для субъектов малого предпринимательства |
154 381,1 |
182 334,4 |
27 953,3 |
118,1% |
3 |
Налог на основе патента |
1 337 320,4 |
1 514 615,0 |
177 294,6 |
113,3% |
4 |
Налог на недвижимое имущество |
437 589,1 |
467 385,0 |
29 795,9 |
106,8% |
5 |
Налог на движимое имущество |
285 000,0 |
312 360,0 |
27 360,0 |
109,6% |
6 |
Земельный налог за пользование приусадебными и садово - огородными земельными участками |
38 268,1 |
44 550,0 |
6 281,9 |
116,4% |
7 |
Земельный налог за использование земель несельскохозяйственного назначения |
129 524,6 |
142 900,0 |
13 375,4 |
110,3% |
8 |
Налог с продаж |
2 856 638,0 |
1 148 700,0 |
-1 707 938,0 |
40,2% |
9 |
Роялти |
9 789,2 |
14 500,0 |
4 710,8 |
148,1% |
|
Всего налоги |
7 786 810,5 |
6 072 844,4 |
-1 713 966,1 |
78,0% |
10 |
Плата за аренду земель |
300 000,0 |
440 000,0 |
140 000,0 |
146,7% |
11 |
Плата за аренду имущества |
100 000,0 |
160 000,0 |
60 000,0 |
160,0% |
12 |
Сбор за вывоз мусора |
25 982,0 |
26 600,0 |
618,0 |
102,4% |
13 |
Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции |
60 000,0 |
-60 000,0 |
||
14 |
Административные штрафы |
30 660,0 |
-30 660,0 |
||
|
Всего неналоговые доходы |
516 642,0 |
626 600,0 |
109 958,0 |
121,3% |
15 |
Специальные средства |
192 809,5 |
215 671,7 |
22 862,2 |
111,9% |
16 |
Целевые трансферты из республиканского бюджета |
1 950 000,0 |
1 950 000,0 |
||
|
Всего по городу Бишкек |
8 496 262,0 |
8 865 116,1 |
368 854,1 |
104,3% |
Бюджет города на 2017 год является социально ориентированным, т.е. от общей суммы расходов 46,7% планируется направить на социальную сферу, как приведено ниже.
Таблица № 2 (млн.сом)
№ п/п |
Наименование расходов |
2016 год |
2017 год |
|
||
факт |
проект |
откл к утв. |
доля в общих расходах |
|||
Всего |
8 496 262,0 |
8 865 116,1 |
368854,1 |
110,6% |
100,0% |
|
701 |
Гос. службы общего назначения |
631 929,6 |
597 797,7 |
- 34 131,9 |
94,6% |
6,7% |
Резервный фонд |
72 100,0 |
71 200,0 |
- 900,0 |
98,8% |
0,8% |
|
702 |
Оборона |
14 352,5 |
14 287,8 |
-64,7 |
99,5% |
0,2% |
703 |
Общественный порядок и безопастность |
25 000,0 |
50 000,0 |
25 000,0 |
200,0% |
0,6% |
704 |
Экономические вопросы |
306 508,5 |
401 629,5 |
95 121,0 |
131,0% |
4,5% |
в том числе: |
||||||
* |
Транспорт |
236 665,2 |
331 849,2 |
95 184,0 |
140,2% |
3,7% |
705 |
Охрана окружающей среды |
300,0 |
300,0 |
- |
100,0% |
0,0% |
706 |
Жилищные и коммунальные услуги - в том числе: |
3 053 160,6 |
3 485 616,6 |
432 456,0 |
114,2% |
39,3% |
* |
Капитальные вложения |
1 212 538,4 |
872 965,9 |
-339572,5 |
72% |
9,8% |
707 |
Здравоохранение |
292 481,3 |
273 605,0 |
-18 876,3 |
93,5% |
3,1% |
708 |
Отдых,культура и религия |
311 093,4 |
296 501,4 |
-14 592,0 |
95,3% |
3,3% |
709 |
Образование |
3 464 774,1 |
3 362 168,2 |
- 102 605,9 |
97,0% |
37,9% |
710 |
Социальная защита - в том числе: |
324 562,0 |
312 009,9 |
-12 552,1 |
96,1% |
3,5% |
* |
Адресная социальная помощь |
201724,0 |
191 129,3 |
- 10594,7 |
94,7% |
2,2% |
Из указанных расходов, в проекте бюджета на 2017 год предусмотрены средства на следующие мероприятия:
- на обеспечение деятельности БПАТП в сумме 175,0 млн.сомов;
- на обеспечение деятельности БТУ в сумме 147,2 млн.сомов;
- для надлежащего ухода и поддержания в чистоте столицу, санитарную очистку, благоустройство 348,0 млн.сом;
- на озеленение и содержание зеленого хозяйства города 280,0 млн.сом;
- на освещение города 378,5 млн.сом;
- на содержание фонтанов города Бишкек 10,3 млн.сом;
- на проведение различных работ для благоустройства города 84,1 млн.сом
- на развитие 752,9 млн.сомов;
- на ремонт внутриквартальных и внутримикрорайонных дорог 609,0 млн.сомов;
- на развитие районов- всего 120,0 млн.сомов, по 30,0 млн.сомов каждому административному району.