Размер шрифта
Интервал
Изображения
 

Сегодня в актовом зале БГУ им. К.Карасаева состоялось  мероприятие по обсуждение проекта бюджета города Бишкек на 2017 год и прогноза на 2018-19 годы.

На мероприятии приняли участие депутаты Бишкекского городского кенеша, мэр г.Бишкек, руководители структурных подразделений г.Бишкек, представители НПО, СМИ и  жители г.Бишкек.

Мероприятие прошло в формате "вопрос-ответ". Во время которых горожане задавали вопросы по освещению, подключения к канализации, ремонта межквартальных и внутридворовых дорог и другие.

На 2017 год доходы бюджета города Бишкек прогнозируются в сумме 8865,2 млн.сомов, что на  368,9 млн.сомов больше чем утвержденный бюджет 2016 года или же темп роста составляет 104,3%.

С 6 по 28 марта 2017 года, постоянная  комиссия по бюджету и финансам горкенеша провела порядка 11 заседаний по рассмотрению расходной части бюджета, были рассмотрены сметы расходов более 75 учреждений и организаций финансируемых за счет средств местного бюджета.

Структура доходной части бюджета города Бишкек выглядит следующим образом:

Таблица №1                                                                                              (тыс.сом)

№ п/п

Наименование доходов

2016 год

2017 год

 

 

Утв.

 проект

откл к утв.

в %

1

Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом

2 538 300,0

2 245 500,0

-292 800,0

88,5%

2

Единый налог для субъектов малого предпринимательства

154 381,1

182 334,4

27 953,3

118,1%

3

Налог на основе патента

1 337 320,4

1 514 615,0

177 294,6

113,3%

4

Налог на недвижимое имущество

437 589,1

467 385,0

29 795,9

106,8%

5

Налог на движимое имущество

285 000,0

312 360,0

27 360,0

109,6%

6

Земельный налог за пользование приусадебными и садово - огородными земельными участками

38 268,1

44 550,0

6 281,9

116,4%

7

Земельный налог за использование земель несельскохозяйственного назначения

129 524,6

142 900,0

13 375,4

110,3%

8

Налог с продаж 

2 856 638,0

1 148 700,0

-1 707 938,0

40,2%

9

Роялти

9 789,2

14 500,0

4 710,8

148,1%

 

Всего налоги

7 786 810,5

6 072 844,4

-1 713 966,1

78,0%

10

Плата за аренду земель

300 000,0

440 000,0

140 000,0

146,7%

11

Плата за аренду имущества

100 000,0

160 000,0

60 000,0

160,0%

12

Сбор за вывоз мусора

25 982,0

26 600,0

618,0

102,4%

13

Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции

60 000,0

 

-60 000,0

 

14

Административные штрафы

30 660,0

 

-30 660,0

 

 

Всего неналоговые доходы

516 642,0

626 600,0

109 958,0

121,3%

15

Специальные средства

192 809,5

215 671,7

22 862,2

111,9%

 16

Целевые трансферты из республиканского бюджета 

 

1 950 000,0

1 950 000,0

 

 

Всего по городу Бишкек

8 496 262,0

8 865 116,1

368 854,1

104,3%

 

Бюджет города на 2017 год является социально ориентированным, т.е. от общей суммы расходов 46,7% планируется направить на социальную сферу, как приведено ниже.

           Таблица № 2                                                                                    (млн.сом)

№ п/п

Наименование расходов

2016 год

2017 год

 

   

факт

проект

откл к утв.

доля в общих расходах

             
 

Всего

8 496 262,0

8 865 116,1

368854,1

110,6%

100,0%

701

Гос. службы общего назначения

631 929,6

597 797,7

- 34 131,9

94,6%

6,7%

 

Резервный фонд

72 100,0

71 200,0

- 900,0

98,8%

0,8%

702

Оборона

14 352,5

14 287,8

-64,7

99,5%

0,2%

703

Общественный порядок и безопастность

25 000,0

50 000,0

25 000,0

200,0%

0,6%

704

Экономические вопросы

306 508,5

401 629,5

95 121,0

131,0%

4,5%

 

в том числе:

         

*

Транспорт

236 665,2

331 849,2

95 184,0

140,2%

3,7%

705

Охрана окружающей среды

300,0

300,0

-

100,0%

0,0%

706

Жилищные и коммунальные услуги - в том числе:

3 053 160,6

3 485 616,6

432 456,0

114,2%

39,3%

*

Капитальные  вложения

1 212 538,4

872 965,9

-339572,5

72%

9,8%

707

Здравоохранение

292 481,3

273 605,0

-18 876,3

93,5%

3,1%

708

Отдых,культура и религия

311 093,4

296 501,4

-14 592,0

95,3%

3,3%

709

Образование

3 464 774,1

3 362 168,2

- 102 605,9

97,0%

37,9%

710

Социальная защита -  в том числе:

324 562,0

312 009,9

-12 552,1

96,1%

3,5%

*

Адресная социальная помощь

201724,0

191 129,3

- 10594,7

94,7%

2,2%

Из указанных расходов, в проекте бюджета на 2017 год предусмотрены средства на следующие мероприятия:

- на обеспечение деятельности БПАТП в сумме 175,0 млн.сомов;

- на обеспечение деятельности БТУ в сумме 147,2 млн.сомов;

- для надлежащего ухода и поддержания в чистоте столицу, санитарную очистку, благоустройство 348,0 млн.сом;

- на озеленение и содержание зеленого хозяйства города 280,0 млн.сом;

- на освещение города 378,5 млн.сом;

- на содержание фонтанов города Бишкек 10,3 млн.сом;

- на проведение различных работ для благоустройства города 84,1 млн.сом

- на развитие 752,9 млн.сомов;

- на ремонт внутриквартальных и внутримикрорайонных дорог 609,0 млн.сомов;

- на развитие районов- всего 120,0 млн.сомов, по 30,0 млн.сомов каждому административному району.